收入决算表
编制单位:中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会 2014年度 财决03表 / 金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 18,593,107.17 | 18,593,107.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 12,959,449.07 | 12,959,449.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 12,959,449.07 | 12,959,449.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 7,292,949.07 | 7,292,949.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010203 | 机关服务 | 1,416,500.00 | 1,416,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,125,773.00 | 1,125,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,125,773.00 | 1,125,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 607,111.00 | 607,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 485,722.00 | 485,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 32,940.00 | 32,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
编制单位:中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会 2014年度 财决04表 / 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 18,169,212.26 | 14,451,416.51 | 3,717,795.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 12,535,554.16 | 8,817,758.41 | 3,717,795.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 12,535,554.16 | 8,817,758.41 | 3,717,795.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 7,292,949.07 | 7,292,949.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 121.75 | 0.00 | 121.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010203 | 机关服务 | 1,416,500.00 | 1,416,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 991,274.00 | 0.00 | 991,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2,808,309.34 | 108,309.34 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,125,773.00 | 1,125,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,125,773.00 | 1,125,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 607,111.00 | 607,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 485,722.00 | 485,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 32,940.00 | 32,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共预算财政拨款收入支出决算表
2014年度 财决07表 / 金额单位:元
本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
18,593,107.17 | 14,343,107.17 | 4,250,000.00 | 0.00 | 18,169,212.26 | 14,451,416.51 | 12,926,607.17 | 1,524,809.34 | 3,717,795.75 | 0.00 | 1,176,915.06 | 534,193.97 | 642,721.09 | 0.00 |
12,959,449.07 | 8,709,449.07 | 4,250,000.00 | 0.00 | 12,535,554.16 | 8,817,758.41 | 7,292,949.07 | 1,524,809.34 | 3,717,795.75 | 0.00 | 1,176,915.06 | 534,193.97 | 642,721.09 | 0.00 |
12,959,449.07 | 8,709,449.07 | 4,250,000.00 | 0.00 | 12,535,554.16 | 8,817,758.41 | 7,292,949.07 | 1,524,809.34 | 3,717,795.75 | 0.00 | 1,176,915.06 | 534,193.97 | 642,721.09 | 0.00 |
7,292,949.07 | 7,292,949.07 | 0.00 | 0.00 | 7,292,949.07 | 7,292,949.07 | 7,292,949.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,926.78 | 375,926.78 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,416,500.00 | 1,416,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416,500.00 | 1,416,500.00 | 0.00 | 1,416,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 991,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991,274.00 | 0.00 | 269,121.09 | 0.00 | 269,121.09 | 0.00 |
400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 373,600.00 | 0.00 | 373,600.00 | 0.00 |
2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,808,309.34 | 108,309.34 | 0.00 | 108,309.34 | 2,700,000.00 | 0.00 | 158,267.19 | 158,267.19 | 0.00 | 0.00 |
4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 0.00 | 0.00 | 4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 0.00 | 0.00 | 4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 0.00 | 0.00 | 4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 4,507,885.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,125,773.00 | 1,125,773.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,773.00 | 1,125,773.00 | 1,125,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,125,773.00 | 1,125,773.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,773.00 | 1,125,773.00 | 1,125,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
607,111.00 | 607,111.00 | 0.00 | 0.00 | 607,111.00 | 607,111.00 | 607,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
485,722.00 | 485,722.00 | 0.00 | 0.00 | 485,722.00 | 485,722.00 | 485,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32,940.00 | 32,940.00 | 0.00 | 0.00 | 32,940.00 | 32,940.00 | 32,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
编制单位:中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会 2014年度 财决附06表 / 金额单位:元
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
合计 | 408,900.00 | 408,900.00 | 0.00 | 0.00 | 270,500.00 | 270,500.00 | 0.00 | 0.00 | 270,500.00 | 270,500.00 | 138,400.00 | 138,400.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 408,900.00 | 408,900.00 | 0.00 | 0.00 | 270,500.00 | 270,500.00 | 0.00 | 0.00 | 270,500.00 | 270,500.00 | 138,400.00 | 138,400.00 | |||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 408,900.00 | 408,900.00 | 0.00 | 0.00 | 270,500.00 | 270,500.00 | 0.00 | 0.00 | 270,500.00 | 270,500.00 | 138,400.00 | 138,400.00 | |||||||||||||||
2010203 | 机关服务 | 270,500.00 | 270,500.00 | 0.00 | 0.00 | 270,500.00 | 270,500.00 | 0.00 | 0.00 | 270,500.00 | 270,500.00 | |||||||||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 138,400.00 | 138,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,400.00 | 138,400.00 | |||||||||||||||
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待100批次,1,000人次,共138,400.00元;外事接待0批次,0人次,0.00元。